
6月份暫估費(fèi)用58000元,借管理費(fèi)用58000貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用580008月份收到發(fā)票25000,這個(gè)要如何賬務(wù)處理?
答: 你好,借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用58000,貸管理費(fèi)用33000,銀行存款25000
老師:租房期間(2016.1.1---2016.12.31),1月為免租期,從2月開始每月支付房東10000元租金,到12.31共支付11000的賬務(wù)處理:我理解:計(jì)提1月費(fèi)用:借:管理費(fèi)用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應(yīng)付款--房東9166.67計(jì)提2月費(fèi)用:借:管理費(fèi)用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應(yīng)付款--房東9166.67 2月收到房東發(fā)票10000.00并支付房租 借:其他應(yīng)付款--房東 ( jQu
答: 請(qǐng)問你的問題是什么?....
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我問下咱們賬務(wù)處理每個(gè)月做的結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做嗎?有文件規(guī)定嗎?如果說沒有的話,如果去年有一筆本來要沖其他應(yīng)付款的,記入了管理費(fèi)用,月底沒有做過結(jié)轉(zhuǎn),到本月要更正那筆錯(cuò)記如管理費(fèi)用的,可以直接從做借:其他應(yīng)付 貸:管理費(fèi)用嗎?
答: 你好可以直接那么處理,不過最好把管理費(fèi)用寫到借方負(fù)數(shù)。一般在同一個(gè)年度內(nèi)調(diào)整的話不會(huì)有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。


夏天老師 解答
2021-10-06 12:48
夏天老師 解答
2021-10-06 12:51
陳小pang 追問
2021-10-06 12:30
陳小pang 追問
2021-10-06 12:50