老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

寫出下列有關(guān)債券知識的會計分錄
答: 金額你會自己算嗎,同學(xué)
老師,麻煩給我寫下該題的會計分錄和知識點講解下吧,我怎么都做不對呢
答: 你這里屬于同一控制下企業(yè)合并,那么你這長投的入賬價值是按合并報表賬面可變認(rèn)公允價值計算份額。 3500加500加700加100-300=4500,4500*80%=3600
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
基礎(chǔ)會計知識會計分錄的書寫不會做 求老師講解
答: 1借銀行存款102960 貸主營業(yè)務(wù)收入88000 應(yīng)交稅費銷項稅額14960


微笑糖果 追問
2019-06-06 14:30
微笑糖果 追問
2019-06-06 14:31
武老師 解答
2019-06-06 17:27
微笑糖果 追問
2019-06-06 17:37
武老師 解答
2019-06-06 17:39