請問老師,我公司3月份申報納稅,比如申報了100萬16個稅點的銷售,在申報表無票銷售體現(xiàn),然后4月份申報納稅開出了70萬16個點的稅票,并紅沖了70萬無票銷售,5月份我公司因為前期發(fā)票紅沖,紅沖了60萬的16個點的稅票,然后又開出了30萬的16個點的稅票(3月份計提剩下的30萬無票銷售),那么我5月份的納稅申報表無票銷售是紅沖這30萬金額還是怎么處理,因為5月份我開的紅字60萬16個點的發(fā)票納稅申報我不知道該不該計入這個無票銷售里面
飛哥
于2019-06-06 09:03 發(fā)布 ??975次瀏覽
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文老師
職稱: 中級職稱
2019-06-06 09:29
您好,也就是您紅沖的60萬的16%發(fā)票和無票銷售是沒有關系的,不應該計入無票收入里面
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您好,也就是您紅沖的60萬的16%發(fā)票和無票銷售是沒有關系的,不應該計入無票收入里面
2019-06-06 09:29:15

沖紅也應該是16%。這個就是開具正確的藍字發(fā)票也是16%
2019-05-11 10:32:24

納稅人如果要申報以往16%或10%的應稅項目,可以分別填寫在13%項目或9%項目的相關欄次內。也就是申報原“16%稅率的貨物及加工修理修配勞務”的,填寫在新申報表“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”相應欄次;申報原“10%稅率的服務、不動產和無形資產”的,填寫在新申報表“9%稅率的服務、不動產和無形資產”相應欄次。
2019-06-15 10:11:45

需要在”未開具發(fā)票“欄次銷售額和稅額填寫負數(shù),在第1、2列的欄次中和本月其他正數(shù)銷售額和稅額加總進行填列。
2019-05-07 09:02:59

您好,4月份申報的時候未開票那里填報-16萬
2019-12-31 10:48:54
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飛哥 追問
2019-06-06 09:41
文老師 解答
2019-06-06 09:43