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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-06 10:38

您好
福利費是要通過應付職工薪酬體現(xiàn)
借:管理費用——福利費
貸:應付職工薪酬——福利費
借:應付職工薪酬——福利費
貸:銀行存款

超帥的柚子 追問

2019-06-06 10:41

如果當月發(fā)生多比,可不可以月末做一次性結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-06-06 10:44

當月發(fā)生多比,可以月末做一次性結(jié)轉(zhuǎn)

超帥的柚子 追問

2019-06-06 10:46

記賬時: 每筆都先做 借管理費用-福利費 貸銀行存款;月末 借應付職工薪酬-福利費 貸應付職工薪酬-福利費
這樣子是沒問題的是嗎

bamboo老師 解答

2019-06-06 10:48

不是的 可以先做這筆分錄 
借:應付職工薪酬——福利費
貸:銀行存款
然后月末寫我寫的第一筆分錄

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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