亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

學(xué)堂答疑王老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-06-06 10:58

您好!合并抵消分錄的做法是這樣的:借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:其他應(yīng)收款-B代繳費(fèi)用

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,您之前付款的時(shí)候,應(yīng)該已經(jīng)做了借其他應(yīng)收款貸銀行存款或庫存現(xiàn)金
2022-03-13 22:54:32
您好!合并抵消分錄的做法是這樣的:借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:其他應(yīng)收款-B代繳費(fèi)用
2019-06-06 10:58:22
你好 1. 借款給員工的話 借其他應(yīng)收款-員工貸銀行存款 2. 報(bào)銷并多的錢退公司 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 銀行存款或者庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款-員工
2020-04-15 14:06:34
您好,如果您股東欠公司錢的話可以這樣做的,但是您股東的其他應(yīng)收余額不能大,最好不跨年
2019-10-14 21:03:03
入庫是 借;原材料 貸;其他應(yīng)收款 而不是借方計(jì)入費(fèi)用
2017-08-23 10:32:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...