
木木老師,你發(fā)生時(shí) 借,x費(fèi)用 貸,其他應(yīng)收款1400 這個(gè)1400怎么平賬,麻煩寫分錄
答: 同學(xué)您好,您之前付款的時(shí)候,應(yīng)該已經(jīng)做了借其他應(yīng)收款貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
老師:請(qǐng)教一下,如果A公司被B吸收合并。合并時(shí),A公司有其他應(yīng)收款-B代繳費(fèi)用。在做B公司的合并分錄時(shí),應(yīng)該如何做?
答: 您好!合并抵消分錄的做法是這樣的:借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:其他應(yīng)收款-B代繳費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,請(qǐng)問認(rèn)繳制下,現(xiàn)在股東未到繳款期,費(fèi)用都是股東出的,工資也是股東自已拿錢發(fā)的,分錄可否做成:借 工資(費(fèi)用)貸:其他應(yīng)收款-股東,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),謝謝
答: 您好,如果您股東欠公司錢的話可以這樣做的,但是您股東的其他應(yīng)收余額不能大,最好不跨年


雪 追問
2020-04-12 14:11
許老師 解答
2020-04-12 14:14
雪 追問
2020-04-12 14:16
許老師 解答
2020-04-12 14:20
雪 追問
2020-04-12 14:20
許老師 解答
2020-04-12 14:27