
木木老師,你發(fā)生時(shí) 借,x費(fèi)用 貸,其他應(yīng)收款1400 這個(gè)1400怎么平賬,麻煩寫(xiě)分錄
答: 同學(xué)您好,您之前付款的時(shí)候,應(yīng)該已經(jīng)做了借其他應(yīng)收款貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
老師:請(qǐng)教一下,如果A公司被B吸收合并。合并時(shí),A公司有其他應(yīng)收款-B代繳費(fèi)用。在做B公司的合并分錄時(shí),應(yīng)該如何做?
答: 您好!合并抵消分錄的做法是這樣的:借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:其他應(yīng)收款-B代繳費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年公司給員工支付了一筆員工房租的費(fèi)用,里面有預(yù)付半年房租和押金,當(dāng)時(shí)只做了預(yù)付款和其他應(yīng)收款,但是一直就沒(méi)做費(fèi)用沖預(yù)付款,現(xiàn)在過(guò)了幾個(gè)月了,我再處理這筆分錄該怎么做呢?
答: 您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸預(yù)付賬款等。


宋生老師 解答
2017-02-17 10:50
宋生老師 解答
2017-02-17 11:05