
請問月末沒有其他增值稅,只有一個稅控盤的抵扣稅款。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款?
答: 不需要繳稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時,是借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,當月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,可否?
答: 你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。


黃哆 追問
2019-06-06 11:29
辜老師 解答
2019-06-06 12:55