老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問(wèn)
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問(wèn)
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請(qǐng),2026.1開(kāi)始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開(kāi)始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問(wèn)
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開(kāi)給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問(wèn)
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問(wèn)
您好,這個(gè)是不可以的 答

請(qǐng)問(wèn)一下,上月本來(lái)要在即征即退項(xiàng)目留抵增值稅誤報(bào)在一般項(xiàng)目留抵,應(yīng)怎么辦?
答: 你說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)都填在一般項(xiàng)目是正確的。
什么叫增值稅增量留抵稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎?
答: 你好,是的,就是增值稅進(jìn)項(xiàng)留底的金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月留抵的增值稅怎么會(huì)在即征即退項(xiàng)目,和一般項(xiàng)目有什么區(qū)別
答: 你上月填寫認(rèn)證數(shù)據(jù),就填寫到即征即退項(xiàng)目了。 即征即退項(xiàng)目有留抵,就不得退稅了

