
以前因?yàn)闆_紅專票不重開,造成已交的增值稅銷項(xiàng)稅額留抵以后扣,這個(gè)留抵的部分沖紅當(dāng)月需要怎么做分錄,以及現(xiàn)在抵扣銷項(xiàng)稅的分錄怎么做
答: 你這個(gè)之前交稅做借未交增值稅 貸銀行,現(xiàn)在開做貸銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸未交增值稅,和之前未交增值稅相抵了,
你好內(nèi)賬之前增值稅一直沒有做,現(xiàn)在我要補(bǔ)錄之前的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)銷稅額,該怎么做分錄
答: 你好 銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月銷售假產(chǎn)品50件,每件售價(jià)600元,銷售乙產(chǎn)品30件,每件售價(jià)700元,貨款共51,000元,增值稅銷項(xiàng)稅額6630元,收到銀行匯票一張已存入銀行應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好 借;銀行存款6630%2B51,000,貸;主營業(yè)務(wù)收入 51,000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6630

