
你好內(nèi)賬之前增值稅一直沒有做,現(xiàn)在我要補(bǔ)錄之前的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)銷稅額,該怎么做分錄
答: 你好 銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
老師,請問進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,不用交增值稅,加計(jì)抵減應(yīng)該怎樣做分錄?
答: 您好 加計(jì)抵減實(shí)際抵減的時(shí)候才需要寫分錄 平時(shí)只需要填寫附表四就好了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減:請查看圖片,要怎么做,做當(dāng)期可加計(jì)抵減額,還是實(shí)際抵減額?如果當(dāng)期沒有銷項(xiàng)稅額,當(dāng)期不用抵減,抵減額累計(jì)到下期又怎么做分錄?
答: http://www.ctaxnews.com.cn/2019-04/29/content_950769.html 看看這里對你有幫助

