你好 內(nèi)賬之前增值稅一直沒有做,現(xiàn)在我要補(bǔ)錄之前的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)銷稅額,該怎么做分錄
羞澀的紫菜
于2019-10-28 13:48 發(fā)布 ??1542次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-10-28 13:52
你好 銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
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你好
借;銀行存款6630%2B51,000,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 51,000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6630
2020-07-03 14:43:09

http://www.ctaxnews.com.cn/2019-04/29/content_950769.html
看看這里對(duì)你有幫助
2019-07-25 10:59:23

你好 銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
2019-10-28 13:52:01

您好
加計(jì)抵減實(shí)際抵減的時(shí)候才需要寫分錄 平時(shí)只需要填寫附表四就好了
2019-06-06 15:47:46

你這個(gè)之前交稅做借未交增值稅 貸銀行,現(xiàn)在開做貸銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸未交增值稅,和之前未交增值稅相抵了,
2020-05-14 10:58:00
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