
老師我想請(qǐng)問(wèn)下 我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 準(zhǔn)備認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時(shí) 是直接在借方用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”“貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這筆分錄,現(xiàn)在申報(bào)表需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,那分錄是不是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出53.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額52.23 是這樣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄么?
答: 分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn),月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,而且有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別是多少呢??


1+1=3的小幸福 追問(wèn)
2019-06-10 13:54
岳老師 解答
2019-06-10 20:22