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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-11 07:42

你好,做藍字發(fā)票一樣的分錄,只是金額用紅字,不是做相反的分錄

|安幕憶嫣紅~ 追問

2019-06-11 08:25

那我上個月已經這樣做了,我該如何調整呢

|安幕憶嫣紅~ 追問

2019-06-11 08:27

已經導致主營業(yè)務收入多出來了,我該如何做分錄調整之前得賬務

徐阿富老師 解答

2019-06-11 11:00

你好,不好意思,在外面辦事,你做一張紅字金額的憑證。

|安幕憶嫣紅~ 追問

2019-06-11 11:03

具體怎么做了,等你空下來,示例我看下,謝謝

徐阿富老師 解答

2019-06-11 11:18

你好,借應收賬款(紅字金額)  貸主營業(yè)務收入(紅字金額)   貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字金額)

|安幕憶嫣紅~ 追問

2019-06-11 11:34

好的,這樣對我應收賬款沒有影響吧

徐阿富老師 解答

2019-06-11 11:42

你好,應收賬款也剛好正確的余額了

|安幕憶嫣紅~ 追問

2019-06-11 16:13

這樣是不是應收賬款變了啊

徐阿富老師 解答

2019-06-11 16:28

你好,藍字金額為啥和紅字不一樣?

徐阿富老師 解答

2019-06-11 16:29

一筆正數(shù)一筆負數(shù)肯定剛好的,不一樣肯定是你做不對

|安幕憶嫣紅~ 追問

2019-06-11 17:20

我2月份開票開了71895元,開負數(shù)是70561,那時候不知道,直接把負數(shù)發(fā)票做相反分錄了

|安幕憶嫣紅~ 追問

2019-06-11 17:21

我直接把負數(shù)發(fā)票,借  主營  借應交稅金銷項  貸:應收賬款   沒有用紅字

|安幕憶嫣紅~ 追問

2019-06-11 17:22

現(xiàn)在次月,我該如何調整呢

徐阿富老師 解答

2019-06-11 17:35

你好,你把那張做錯的憑證,用紅字沖銷,再重新做一張正確的

|安幕憶嫣紅~ 追問

2019-06-11 18:03

好的

徐阿富老師 解答

2019-06-11 19:16

恩,你理解了就好的

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相關問題討論
你好,做藍字發(fā)票一樣的分錄,只是金額用紅字,不是做相反的分錄
2019-06-11 07:42:50
您好,分錄相同,金額相反。留抵以后稅款
2021-06-29 18:40:07
去年的收入不記上。
2021-10-13 17:22:48
負數(shù)發(fā)票做借應收負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交稅費 負數(shù),
2020-05-08 11:44:09
你好,負數(shù)發(fā)票就是放在負數(shù)發(fā)票開具當月的記賬憑證里面就是了
2019-11-30 10:26:42
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