
3月13日我們給客戶開了16000的發(fā)票一張發(fā)現(xiàn)開錯票了。3月13日當(dāng)天又重新開了一張對的。已做完帳。然后4月2日我們出納給開了負(fù)數(shù)發(fā)票金額16000.這我怎么做分錄呢。3月做賬應(yīng)收賬款科目在借方??铐椷€沒有回款
答: 負(fù)數(shù)發(fā)票做借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù),
一般納稅人公司,開了紅字發(fā)票后分錄 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 負(fù)數(shù)?原分錄做負(fù)數(shù)金額,是嗎?
答: 你好!是的,就是這樣的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我開負(fù)數(shù)發(fā)票,如何做會計分錄,我做相反科目??梢詥帷=?主營收入 借:稅金 貸:應(yīng)收賬款 正數(shù)的,
答: 你好,做藍(lán)字發(fā)票一樣的分錄,只是金額用紅字,不是做相反的分錄


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2020-05-08 11:44
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