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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-11 09:23

那你們實際是有采購只是沒有進項發(fā)票吧,這個是可以,你做成本匯算清繳沒有發(fā)票納稅調(diào)增

藍忘機 追問

2019-06-11 09:59

嗯,都有采購,就是有的東西供貨商提供不給我們發(fā)票

maize老師 解答

2019-06-11 10:03

那做成本匯算清繳納稅調(diào)增吧

藍忘機 追問

2019-06-11 10:37

謝謝您,再請教下,我們承包的設備維護,開出去的維修服務費,都沒有進項,每年都得開幾萬塊,這有問題嗎

藍忘機 追問

2019-06-11 10:38

都用產(chǎn)品的進項抵扣的稅額

maize老師 解答

2019-06-11 10:43

沒事,不是虛開發(fā)票偷稅漏稅沒事,沒有說你開a必須a才可以抵扣,增值稅就看銷項稅額-進項稅額,

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那你們實際是有采購只是沒有進項發(fā)票吧,這個是可以,你做成本匯算清繳沒有發(fā)票納稅調(diào)增
2019-06-11 09:23:48
你好!你如果符合加計抵減的話,是包括13%的部分的進項
2019-05-27 10:43:33
?你好 ;? ? ?可以去了解下;之前是 聽過 ; 比如金蝶或者用友 ;這些的功能要高端一些;? 可能費用也高? ?
2022-05-27 09:40:29
同學,你好 同一錄在軟件里面
2022-07-04 11:49:35
<p>你好,抄稅,讀入進項認證結果,讀入銷項發(fā)票,做申報表,申報,扣款,清卡</p><p>先航天,再稅友</p>
2016-07-27 16:32:24
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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