我在做分錄的時(shí)候發(fā)現(xiàn),增值稅加計(jì)扣除的10%也抵扣增值稅的銷項(xiàng)稅嗎?還是說(shuō)這10%不抵扣銷項(xiàng),而是轉(zhuǎn)到其他收益里(其實(shí)已經(jīng)減少了費(fèi)用了)
甜蜜的睫毛膏
于2019-06-12 16:03 發(fā)布 ??1234次瀏覽
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辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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加計(jì)抵扣是抵扣未交增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸,其他收益
2019-06-12 16:06:08

你好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-03-23 20:46:49

您好,月末時(shí)可以不用做分錄,如果想做分錄,則是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),35000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),50000,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,15000,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15000。下月不用做分錄。
2017-03-21 20:20:10

增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
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