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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-03 15:03

您好
增值稅當(dāng)月銷項小于進項稅額可以不用做分錄

A-xue 追問

2020-06-03 15:04

那認(rèn)證了的進項發(fā)票做分錄嗎?

A-xue 追問

2020-06-03 15:05

不交增值稅月底不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧,

bamboo老師 解答

2020-06-03 15:06

認(rèn)證了的進項發(fā)票您入賬的時候分錄怎么寫的

bamboo老師 解答

2020-06-03 15:06

不交增值稅月底不用結(jié)轉(zhuǎn) 是的

A-xue 追問

2020-06-03 15:14

認(rèn)證了的分錄沒寫啊!

A-xue 追問

2020-06-03 15:15

直接就是進項稅額

bamboo老師 解答

2020-06-03 15:26

那不需要另外再寫分錄了

A-xue 追問

2020-06-03 15:29

好的謝謝

bamboo老師 解答

2020-06-03 15:31

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
分錄是,借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2017-08-16 18:15:04
上月進項稅額留存,本月有進項,沒有銷項,繼續(xù)留抵 一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2017-08-16 18:07:18
你好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2017-09-07 14:11:26
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-01-06 16:02:00
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