開票加13個點,是5181乘以1.13這樣計算嗎 問
是的,就是那樣計算的 答
找宋老師,有問題請教 問
你好,您有什么問題呢 答
@董老師,我剛看了一個6月7月8月差不多都在0.8%左 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
您好~咨詢下:采購業(yè)務(wù),對方?jīng)_紅了20萬發(fā)票,又重開21 問
你好之前做了成本費用的嗎 答
請問下老師,如果使用的是轉(zhuǎn)賬支票付款的,那么付款 問
給轉(zhuǎn)賬支票后,就可以蓋了 答

去年的一筆其他應(yīng)付款記成了經(jīng)費支出,今年要怎么調(diào)整出來。行政單位會計制度。
答: 金額不大的話,借記經(jīng)費支出貸其他應(yīng)付款
老師,你好,我們是實行的行政單位會計制度,2018年的一筆錢是要上交財政的,但我記到了經(jīng)費支出里面,科目記錯了,現(xiàn)在已經(jīng)封賬了,咋整改?還有一個是,2018年的賬面數(shù)和決算數(shù)不一致,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒有這個科目,這些錢全年記了收支,賬面數(shù)咋整改?
答: 您好,要上交財政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財務(wù)會計,借:以前年度盈余調(diào)整,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)繳財政款,負(fù)數(shù)。預(yù)算會計,借:上繳上級支出 ,貸:資金結(jié)存,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒有這個科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報表就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年新政府會計制度下,開發(fā)區(qū)管委會(行政單位)有一筆因公出國費用由管委會自己的公司代付,當(dāng)時財務(wù)會計上借記業(yè)余活動費用貸記其他應(yīng)付款-公司,年底要在管委會決算上提現(xiàn)這筆錢,請問如何調(diào)賬?
答: 你好,同學(xué)。 你這款項已經(jīng)預(yù)提 了呀,你什么意思

