
1、某行政單位,2018年分別預付A公司工程款95萬元,B公司55萬元,合計150萬元,2019年3月收到A公司90萬元發(fā)票以及退款5萬元,同年5月收到B公司60萬元發(fā)票,請問如何處理預算會計分錄?(新政府會計制度)2、某行政單位2018年從外單位借款750萬元,用于支付工程款(在其他應付款掛賬),請問2019年期初余額預算會計是否調(diào)減,理由是什么?
答: 借:事業(yè)支出145 貸:資金結(jié)存145 需要處理,預算會計采用的是收付實現(xiàn)制,發(fā)生資金收付才做處理。
行政單位2018年掛其他應付款,分錄是借:經(jīng)費支出 貸:其他應付款,2019年會計制度改革,財務會計分錄是借:其他應付款 貸:零余額 預算會計分錄得怎么寫?
答: 你好,借:行政支出 貸:資金結(jié)存
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我們是實行的行政單位會計制度,2018年的一筆錢是要上交財政的,但我記到了經(jīng)費支出里面,科目記錯了,現(xiàn)在已經(jīng)封賬了,咋整改?還有一個是,2018年的賬面數(shù)和決算數(shù)不一致,決算上有其他應付款,賬面上沒有這個科目,這些錢全年記了收支,賬面數(shù)咋整改?
答: 您好,要上交財政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財務會計,借:以前年度盈余調(diào)整,負數(shù),貸;應繳財政款,負數(shù)。預算會計,借:上繳上級支出 ,貸:資金結(jié)存,決算上有其他應付款,賬面上沒有這個科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報表就行了。

