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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-02 17:14

你好,分錄是 
借  資金結(jié)存等 
貸 其他應(yīng)付款

追問

2019-04-02 18:02

預(yù)算會計不用做分錄嗎?

紫藤老師 解答

2019-04-02 18:07

預(yù)算會計不用做分錄

追問

2019-04-02 18:11

老師,年底繳存時的分錄呢?

紫藤老師 解答

2019-04-02 18:35

年底繳存 
借 資金結(jié)貸 其他應(yīng)付款 
 
其他應(yīng)付款應(yīng)為0

追問

2019-04-02 18:37

老師分錄和前面代扣的是一樣的???

紫藤老師 解答

2019-04-02 18:46

對的,其實就是往來款

追問

2019-04-02 18:58

問題是老師兩筆分錄的借貸方向都是一樣的,其他應(yīng)付款年末余額怎么可能為零呢?還有這筆公積金也是做了計提的,不用做什么帳務(wù)處理嗎?

紫藤老師 解答

2019-04-03 09:11

收到的時候 
借 資金結(jié)存 
貸 其他應(yīng)付款 
 
支出的時候 
借 其他應(yīng)付款 
貸 資金結(jié)存

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你好,同學(xué)。 你這款項已經(jīng)預(yù)提 了呀,你什么意思
2020-01-14 13:22:50
你好,分錄是 借 資金結(jié)存等 貸 其他應(yīng)付款
2019-04-02 17:14:27
金額不大的話,借記經(jīng)費支出貸其他應(yīng)付款
2019-08-04 13:18:29
您好,要上交財政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財務(wù)會計,借:以前年度盈余調(diào)整,負數(shù),貸;應(yīng)繳財政款,負數(shù)。預(yù)算會計,借:上繳上級支出 ,貸:資金結(jié)存,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒有這個科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報表就行了。
2019-06-13 17:30:09
你好,那就需要你調(diào)賬了
2019-06-13 17:24:49
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