
2019年新政府會(huì)計(jì)制度下,開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(行政單位)有一筆因公出國(guó)費(fèi)用由管委會(huì)自己的公司代付,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上借記業(yè)余活動(dòng)費(fèi)用貸記其他應(yīng)付款-公司,年底要在管委會(huì)決算上提現(xiàn)這筆錢(qián),請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬?
答: 你好,同學(xué)。 你這款項(xiàng)已經(jīng)預(yù)提 了呀,你什么意思
行政單位有一職工因一些特殊原因,每月代扣的公積金不能每月繳存,年底一次性繳存。要做其他應(yīng)付款對(duì)嗎?現(xiàn)在的新政府會(huì)計(jì)制度,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)分別如何做帳務(wù)處理
答: 你好,分錄是 借 資金結(jié)存等 貸 其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們是實(shí)行的行政單位會(huì)計(jì)制度,2018年的一筆錢(qián)是要上交財(cái)政的,但我記到了經(jīng)費(fèi)支出里面,科目記錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)封賬了,咋整改?還有一個(gè)是,2018年的賬面數(shù)和決算數(shù)不一致,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒(méi)有這個(gè)科目,這些錢(qián)全年記了收支,賬面數(shù)咋整改?
答: 您好,要上交財(cái)政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:以前年度盈余調(diào)整,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)繳財(cái)政款,負(fù)數(shù)。預(yù)算會(huì)計(jì),借:上繳上級(jí)支出 ,貸:資金結(jié)存,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒(méi)有這個(gè)科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報(bào)表就行了。


哲 追問(wèn)
2019-04-02 18:02
紫藤老師 解答
2019-04-02 18:07
哲 追問(wèn)
2019-04-02 18:11
紫藤老師 解答
2019-04-02 18:35
哲 追問(wèn)
2019-04-02 18:37
紫藤老師 解答
2019-04-02 18:46
哲 追問(wèn)
2019-04-02 18:58
紫藤老師 解答
2019-04-03 09:11