老師 你好,之前年度應(yīng)付賬款余款應(yīng)該是3萬,建賬時入了5萬,那現(xiàn)在會計分錄如何做,如保調(diào)回這個供應(yīng)商的賬,建賬時沒有銷售這個供應(yīng)商已付款的賬,老師 這個供應(yīng)商建賬前已付了2萬, 但建賬時沒有銷到賬,仍掛了5萬,那如何做會計發(fā)錄,謝謝
陸
于2019-06-14 11:16 發(fā)布 ??1179次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-06-14 11:18
你好 出一個往來核對明細(xì)對賬單 然后跟客戶對賬 把之前轉(zhuǎn)賬的轉(zhuǎn)款單等資料做附件 然后寫清楚說明 內(nèi)部審批單 領(lǐng)導(dǎo)簽字 調(diào)整你的應(yīng)收賬款
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你好 出一個往來核對明細(xì)對賬單 然后跟客戶對賬 把之前轉(zhuǎn)賬的轉(zhuǎn)款單等資料做附件 然后寫清楚說明 內(nèi)部審批單 領(lǐng)導(dǎo)簽字 調(diào)整你的應(yīng)收賬款
2019-06-14 11:18:57

先記在應(yīng)付款上。
2017-03-18 16:58:09

借;應(yīng)付賬款 10200 貸;銀行存款 10000 營業(yè)外收入 200
2017-12-18 14:36:12

是因為外購物資,尚未付貨款,已經(jīng)掛賬:貸:應(yīng)付賬款科目。因貨短缺,短缺的貨物從應(yīng)付款中轉(zhuǎn)出至待損失處理,后查明是由于發(fā)貨方的原因少發(fā)了貨,應(yīng)由供貨商補(bǔ)足。因此補(bǔ)足后應(yīng)記入應(yīng)付賬款的借方,表示抵銷的應(yīng)付賬款。
2020-10-27 21:40:35

你好!正常是不用對賬單做分錄的。而是根據(jù)付款記錄做分錄。
比如借原材料 貸現(xiàn)金/沒付的計入貸應(yīng)付賬款。
2018-08-23 17:11:25
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陸 追問
2019-06-14 11:22
meizi老師 解答
2019-06-14 11:55