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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-18 14:36

借;應付賬款 10200   貸;銀行存款  10000   營業(yè)外收入  200

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是因為外購物資,尚未付貨款,已經(jīng)掛賬:貸:應付賬款科目。因貨短缺,短缺的貨物從應付款中轉(zhuǎn)出至待損失處理,后查明是由于發(fā)貨方的原因少發(fā)了貨,應由供貨商補足。因此補足后應記入應付賬款的借方,表示抵銷的應付賬款。
2020-10-27 21:40:35
借;應付賬款 10200 貸;銀行存款 10000 營業(yè)外收入 200
2017-12-18 14:36:12
你好 出一個往來核對明細對賬單 然后跟客戶對賬 把之前轉(zhuǎn)賬的轉(zhuǎn)款單等資料做附件 然后寫清楚說明 內(nèi)部審批單 領導簽字 調(diào)整你的應收賬款
2019-06-14 11:18:57
你好!正常是不用對賬單做分錄的。而是根據(jù)付款記錄做分錄。 比如借原材料 貸現(xiàn)金/沒付的計入貸應付賬款。
2018-08-23 17:11:25
你好,外購存貨短缺,由于供貨商少發(fā),就會形成預付賬款 預付賬款可以通過預付賬款借方核算,(沒有設置預付賬款的單位)也可以通過應付賬款借方核算
2021-09-07 19:46:08
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