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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-14 13:26

你好,
借:以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
貸:銀行存款 負數(shù)

微信用戶 追問

2019-06-14 13:29

以前年度損益調(diào)整我結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面了,最后結(jié)賬,報表期初未分配利潤+本年凈利潤不等于期末未分配利潤

微信用戶 追問

2019-06-14 13:35

請問為什么不等啊

月月老師 解答

2019-06-14 13:39

你好,如果未分配利潤就正好差這個數(shù)據(jù),就沒事的。

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跨年么,沒有做借銀行 貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負數(shù) 貸應(yīng)交稅費負數(shù)
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這個我之前看下準(zhǔn)則是沒有說明,我看財務(wù)軟件售后是不包括這個
2021-02-03 15:38:33
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅貸銀行存款 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費--明細稅種 借應(yīng)交稅費--明細稅種貸銀行存款
2019-01-29 16:08:48
你好,什么原因產(chǎn)生的退稅?一般可以計入營業(yè)外收入。
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