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送心意

江老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-06-14 13:48

這個(gè)是包括企業(yè)自行采購的材料的。

子默鴻 追問

2019-06-14 14:44

有文件嗎?是哪個(gè)依據(jù)?

江老師 解答

2019-06-14 14:52

計(jì)算建安稅是:清包的工程款。

子默鴻 追問

2019-06-14 14:54

那老師你說也包括房開企業(yè)自己采購的材料款也作為計(jì)稅依據(jù)?

江老師 解答

2019-06-14 14:55

這個(gè)采購的材料款是成本。

江老師 解答

2019-06-14 14:56

就是你們采購的輔材與人工費(fèi)是你們收入的成本

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這個(gè)是包括企業(yè)自行采購的材料的。
2019-06-14 13:48:15
你好,建筑合同是合同金額乘以萬分之三,計(jì)算繳納印花稅
2020-08-13 09:59:56
您好!然后您的問題是什么呢
2016-10-15 14:23:40
你好,建筑安裝工程承包合同計(jì)稅依據(jù)是承包合同金額 購銷合同計(jì)稅依據(jù)是購銷合同的金額
2020-07-22 16:33:33
你好 按合同金額申報(bào)?
2021-06-09 14:14:17
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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