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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-06-14 19:29

你可以參考以下處理方式

sunny 追問

2019-06-14 19:50

老師當(dāng)月發(fā)生進項,還有留底,當(dāng)月沒有稅,加計抵減就是按當(dāng)月進項計提,而且不做分錄,備查賬記載就可以是嗎

辜老師 解答

2019-06-14 20:11

是的,就是這樣處理的

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相關(guān)問題討論
你可以參考以下處理方式
2019-06-14 19:29:36
不處理你們需要實際交增值稅的時候抵減的再處理
2019-05-14 15:58:53
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅或留抵 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
2019-05-07 16:33:01
你好,沒有加計扣減時不做憑證的
2019-05-07 17:25:37
你好!加計抵減部分也按實際金額做,沖減已計提收益
2020-07-07 05:32:28
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