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sunny
于2019-06-14 19:28 發(fā)布 ??1854次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-06-14 19:29
你可以參考以下處理方式
sunny 追問
2019-06-14 19:50
老師當(dāng)月發(fā)生進項,還有留底,當(dāng)月沒有稅,加計抵減就是按當(dāng)月進項計提,而且不做分錄,備查賬記載就可以是嗎
辜老師 解答
2019-06-14 20:11
是的,就是這樣處理的
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加計抵減進項稅額 不交增值稅也需要做憑證么?分錄應(yīng)該怎么做
答: 你可以參考以下處理方式
老師,進項稅加計抵減,本月進項大于銷項,那加計抵減的10%要放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減進項稅額里嗎?分錄怎么做?
答: 不處理你們需要實際交增值稅的時候抵減的再處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,假設(shè)當(dāng)月銷項稅額0,進項1,加計抵減0.1,不需要繳納增值稅,那么加計抵減0.1分錄該怎么做呢?
答: 你好,沒有加計扣減時不做憑證的
老師,請問進項大于銷項稅額,不用交增值稅,加計抵減應(yīng)該怎樣做分錄?
討論
老師,進項稅加計抵減應(yīng)該怎么做憑證
增值稅進項稅額享受加計抵減政策,有一筆進項沖回了,然后進項加計抵減未申報,現(xiàn)在需要沖回加計抵減部分的增值稅,會計分錄怎么做?
老師,增值稅進項加計抵減我們每月做了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項加計抵減) 貸:營業(yè)外收入但是2020年有一部分抵減了,但大部分沒有抵減的,2021年每月也都做了這個分錄,請問沒有抵減的部分需要做這個分錄嗎?如果不需要,那是不是要沖銷掉之前做的這個分錄?沖銷的分錄應(yīng)該怎么做呢(2020和2021年都有,跨年的)
加計抵減進項稅額會計分錄應(yīng)該怎么做
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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sunny 追問
2019-06-14 19:50
辜老師 解答
2019-06-14 20:11