
老師,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營業(yè)外收入哪一項
答: 你好,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,填寫營業(yè)外收入的其他欄次
問個問題,小微企業(yè)免交的增值稅,做了營業(yè)外收入,這個收入是否要計算企業(yè)所得稅?
答: 是的,這個營業(yè)外收入是需要交企業(yè)所得稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小微企業(yè)免交的增值稅, 記入營業(yè)外收入中, 要交企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,小微企業(yè)免交的增值稅, 記入營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入是需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅的
小微企業(yè)納稅人開具0稅率普通發(fā)票,報企業(yè)所得稅時,小微企業(yè)免稅額是否需要計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅
收到2013年小微企業(yè)所得稅的退稅,這塊入什么科目?這塊的退稅要繳納企業(yè)所得稅嗎?然后2014年季度小微企業(yè)減免所得稅是不是計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅?
我們是小微企業(yè),小規(guī)模的,之前有符合小微企業(yè)減免的增值稅計入營業(yè)外收入,這部分收入在計算企業(yè)所得稅時需要計入利潤總額么
小規(guī)模納稅人企業(yè) 里的 小微企業(yè)季報增值稅,如果未達到應納稅所得額,計算出來的增值稅是貸:計入營業(yè)外收入嗎?

