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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-19 19:33

您好
把入賬后的分錄 紅字沖銷

Vicky^ 追問

2019-06-19 19:35

發(fā)票呢,抵扣聯(lián)怎么辦,入賬聯(lián)怎么辦呢?

bamboo老師 解答

2019-06-19 19:37

請問您是當(dāng)月的還是隔月了

Vicky^ 追問

2019-06-19 19:38

跨月了。5月份入的賬

bamboo老師 解答

2019-06-19 19:39

您入賬的時(shí)候沒有在憑證后面做附件么

Vicky^ 追問

2019-06-19 19:41

附的發(fā)票的記賬聯(lián)。抵扣聯(lián)還沒認(rèn)證 就沒附在后面

bamboo老師 解答

2019-06-19 19:44

那您把抵扣聯(lián)附在紅字分錄后面做附件

Vicky^ 追問

2019-06-19 23:30

老師 需要怎么做賬呢?請具體說下唄,謝謝了

bamboo老師 解答

2019-06-20 06:20

請問您5月份入賬怎么寫的分錄

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你好 本月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以下月入賬的 沒有規(guī)定必須當(dāng)月認(rèn)證,也可以放到以后月份認(rèn)證的
2020-02-26 20:22:11
你好 可以入賬 沒認(rèn)證你做借費(fèi)用或者成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款
2019-09-06 12:51:39
你好 這個(gè)月可以入賬 計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-06-20 16:06:20
應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬,360天內(nèi)認(rèn)證。
2019-04-03 09:42:12
你好,你可以這樣做賬務(wù)處理 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-08-31 17:34:45
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