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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-06-20 10:53

你好  具體業(yè)務(wù)是什么

虛心的皮帶 追問

2019-06-20 10:56

就是3月份暫估了一筆費(fèi)用,這個(gè)月回來票子想沖掉,繞后在做一筆正確的分錄

虛心的皮帶 追問

2019-06-20 10:57

借:管理費(fèi)用-其他
貸:其他應(yīng)付款-法人

虛心的皮帶 追問

2019-06-20 11:07

老師,看到我的問題了嗎

meizi老師 解答

2019-06-20 11:22

你好  你3月是直接做了費(fèi)用了嗎  做了費(fèi)用你直接把發(fā)票附后面即可

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同學(xué) 您好 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
2019-01-13 10:30:49
你好 具體業(yè)務(wù)是什么
2019-06-20 10:53:47
那你的發(fā)票是成本發(fā)票嗎?來了計(jì)入成本就可以了,直接借成本貸銀行就可以了
2020-01-10 19:48:41
你好,是沖銷多計(jì)入的費(fèi)用?
2018-09-21 16:11:19
您好,你需要把發(fā)票分門別類,然后根據(jù)各個(gè)類別入到管理費(fèi)用或銷售費(fèi)費(fèi)用的各個(gè)明細(xì)科目,借管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用帶庫存現(xiàn)金或銀行存款等
2019-04-05 11:14:40
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