
老師:上月暫估成本多了,當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)怎樣賬務(wù)處理?
答: 你好!你沖減暫估的,然后一樣的結(jié)轉(zhuǎn)就好了
老師,當(dāng)月暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下月初沖銷暫估,但是成本上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦
答: 你好,成本上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有錯(cuò)誤嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師上個(gè)月暫估了一筆成本,已結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了發(fā)現(xiàn)暫估金額比實(shí)際的少了,要怎么處理
答: 同學(xué)你好 那你就紅沖暫估分錄 。按你實(shí)際發(fā)票做入庫(kù)入賬


云 追問(wèn)
2019-06-20 16:13
宋生老師 解答
2019-06-20 16:16
云 追問(wèn)
2019-06-20 16:24
宋生老師 解答
2019-06-20 16:36
云 追問(wèn)
2019-06-20 16:43