
老師,您好,上月暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,比本月實(shí)際收到發(fā)票金額多,怎么賬務(wù)處理呀
答: 您好,先紅沖上個(gè)月的暫估成本,根據(jù)收到發(fā)票做賬,在結(jié)轉(zhuǎn)成本
上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,比本月實(shí)際收到發(fā)票金額多,怎么賬戶處理呀?
答: 借庫存商品等如果不是工商企業(yè)不是這個(gè)科目,貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估開票是4個(gè)月前,現(xiàn)在差額調(diào)成本,調(diào)的成本是調(diào)這個(gè)月的嗎?如果實(shí)際收到的發(fā)票金額比暫估的金額少要怎么處理呢?以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本和實(shí)際收到發(fā)票成本不一樣
答: 你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不做調(diào)整的

