
你好,我這邊計提勞務(wù)成本,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),次月收到發(fā)票如何做賬
答: 你好,收到發(fā)票放入勞務(wù)成本里面 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
老師,我馬上就要自己獨立做賬,月底我怎么知道哪些該結(jié)轉(zhuǎn),哪些需要計提,特別是成本這塊不熟悉
答: 你好,同學(xué)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)成本,計提相關(guān)稅費。 成本這邊是按你實際銷售部分結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
勞務(wù)成本計提了就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是要支付了款項并且收到發(fā)票才能結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好,收到發(fā)票確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。
我公司購進(jìn)貨物,有打款了,但發(fā)票還沒拿到的,有拿到發(fā)票款也付了的,那我做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候應(yīng)該怎么做?
你好 我們公司 購買的材料直接用于工程建設(shè) 7月份付錢買的 ,8月份給開的發(fā)票 ,我這邊怎么做賬如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢


愉快的星星 追問
2019-06-21 09:04
月月老師 解答
2019-06-21 09:24