
老師,我們建筑公司,租個(gè)一個(gè)辦公室,年租金5萬,辦公室是老板娘的,公司也沒付給她租金呢,能不能做賬,借 待攤費(fèi)用5萬,貸 其他應(yīng)付款嗎5萬嗎,然后分期計(jì)提管理費(fèi)用
答: 你好!去的發(fā)票了嗎?有發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前列支
老師您好,我是建筑公司,我們是按項(xiàng)目單獨(dú)記賬核算,我現(xiàn)在有個(gè)問題,項(xiàng)目轉(zhuǎn)給老板的管理費(fèi)都記在各項(xiàng)目賬上,我們還有一個(gè)公司總賬,所有花銷都是老板墊付的,記在其他應(yīng)付款-老板,現(xiàn)在其他應(yīng)付款里掛的有點(diǎn)多,怎么處理呢
答: 同學(xué)你好 不是老板欠公司的就沒事
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個(gè)是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的


燈塔 追問
2019-06-23 17:54
QQ老師 解答
2019-06-23 20:32