
老師,我們建筑公司,租個一個辦公室,年租金5萬,辦公室是老板娘的,公司也沒付給她租金呢,能不能做賬,借 待攤費用5萬,貸 其他應付款嗎5萬嗎,然后分期計提管理費用
答: 你好!去的發(fā)票了嗎?有發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前列支
老師您好,我是建筑公司,我們是按項目單獨記賬核算,我現(xiàn)在有個問題,項目轉給老板的管理費都記在各項目賬上,我們還有一個公司總賬,所有花銷都是老板墊付的,記在其他應付款-老板,現(xiàn)在其他應付款里掛的有點多,怎么處理呢
答: 同學你好 不是老板欠公司的就沒事
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況


燈塔 追問
2019-06-23 17:54
QQ老師 解答
2019-06-23 20:32