
老師想請問一下,我們的貨都是進(jìn)口的,再賣出去,但是這個月賣出去的這批貨發(fā)票已經(jīng)開出去了,東西雖然也進(jìn)來了但是因為上面考慮到付款不劃算這個月不付款,這樣一來財務(wù)這邊不能準(zhǔn)確核算成本,因為還要結(jié)轉(zhuǎn)成本的是不是要做暫估入賬,這個暫估入賬的價格是不是要做到這個收發(fā)存月報表中
答: 是的,來發(fā)票的時候再沖銷暫估的,重新做分錄就可以了
我們公司是零售行業(yè) 售賣米和油然后有業(yè)務(wù)是做一些券出去作為福利平時我們財務(wù)都是發(fā)票開具出去的,然后這些米和油都在當(dāng)月做了銷售 但是這些券很多人都會過很久來領(lǐng)取,導(dǎo)致我的存貨有些種類都是貸方為了結(jié)轉(zhuǎn) 我每個月都會要暫估入賬 下個月沖回,一直這樣之后 我發(fā)現(xiàn)我賬上的銷售 成本結(jié)轉(zhuǎn)單價有的很高 有的很低,這個是近兩個月的 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)達(dá)到了126.81733/KG,這個情況我該怎么辦呢?
答: 這個券你計入其他應(yīng)付里面就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請問,3月份按照16%暫估入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,4月份的拿到發(fā)票13%的發(fā)票怎么處理呢?
答: 你好,紅沖這筆分錄,在按照發(fā)票錄入一遍

