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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-06-25 14:36

把已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交

斑比喵???? 追問

2019-06-25 14:58

有沒有具體的分錄呢

郭老師 解答

2019-06-25 15:06

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸已交稅金

斑比喵???? 追問

2019-06-25 15:19

那我下個月繳納時是用已交稅金還是未交增值稅?謝謝

郭老師 解答

2019-06-25 15:33

未交和轉(zhuǎn)出未交
借轉(zhuǎn)出未交貸未交

斑比喵???? 追問

2019-06-25 16:06

繳納時不是用借未交增值稅,貸銀行嗎,然的很

郭老師 解答

2019-06-25 16:10

是的
借未交貸銀存

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把已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交
2019-06-25 14:36:48
你好 你的已交稅金在借方 就轉(zhuǎn)到貸方 借方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在貸方的話 就做相反的分錄就可以了
2019-06-26 16:37:31
是先有這個分錄,才有您寫的后面的分錄的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。
2018-03-08 13:31:25
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
你好,一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級明細(xì),未交增值稅是二級科目?
2021-04-09 17:08:38
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