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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-25 15:21

你好  借銷售費用-差旅費  進項稅 貸銀行存款  正常申報 留抵即可

月下鋤草 追問

2019-06-25 15:23

賬務(wù)處理能不能先借:銷售費用,貸:銀行,后期有進項稅時再:借:進項稅  貸:銷售費用,憑證后面要付什么附件呢?

meizi老師 解答

2019-06-25 15:38

你好 這個你需要當期報銷的時候做進項稅的 要申報的

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 說明前期暫估時的進項稅票,當月驗票了,才會出現(xiàn)這筆分錄
2017-06-26 08:55:04
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