
老師,問一下我們讓第三方做了一個(gè)項(xiàng)目,給他打了1000塊錢的費(fèi)用款,后來退給我們500,一開始做的是,管理費(fèi)用1000,銀行存款1000,發(fā)票也是這個(gè)金額,后來退回給我們500這個(gè)發(fā)票以及會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢
答: 退回500的是什么款項(xiàng)?
管理費(fèi)用-水電費(fèi)上年多計(jì),跨年會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸:銀行存款跨年調(diào)整銀行存款?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到社保退費(fèi),做會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。當(dāng)月繳納社保會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個(gè)借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤(rùn)1貸管理費(fèi)用1。
請(qǐng)問老師:購(gòu)買粽子送給客戶的會(huì)計(jì)分錄是不是:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
老師,我們公司公戶收到退社保工傷費(fèi) 我會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-社?! ⌒袉徇€是說紅字的 借:管理費(fèi)用 -00 貸:銀行存款 -00
計(jì)提支付給第三方平臺(tái)的管理費(fèi)怎么做分錄?借:管理費(fèi)用-平臺(tái)管理費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎?
老師:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,怎么調(diào)賬?。?/a>


簡(jiǎn)單、 追問
2019-06-27 16:07
簡(jiǎn)單、 追問
2019-06-27 16:27
Kim 解答
2019-06-27 17:15