老師:公司從2017年6月成立到2019年6月都沒有真正的運(yùn)作,但有1名員工在公司掛社保,賬處理是做這這位員工借了一大筆錢給公司(現(xiàn)金),每月發(fā)工資的時(shí)候就出現(xiàn)金?,F(xiàn)在公司賬面欠了這位員工10多萬了,這10多萬有什么辦法可以沖銷呢?(實(shí)際是沒有收到員工的借款也沒有真正給員工現(xiàn)金發(fā)工資)
小金Avalia
于2019-06-28 10:05 發(fā)布 ??826次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-06-28 10:16
你好,只能先掛賬了沖減他的社保
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你好,只能先掛賬了沖減他的社保
2019-06-28 10:16:10

你好,按下面分錄
計(jì)提工資:
借:管理費(fèi)用-工資,
管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
應(yīng)付職工薪酬--社保
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:銀行存款,其他應(yīng)付款--個(gè)人社保
付社保:
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--個(gè)人社保
貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09

您好!你借錢的公司還是得要付錢給發(fā)錢的公司啊。不能一直掛下去
2017-06-13 10:09:33

你好,是的,實(shí)際和帳要對(duì)上,可以和老板借個(gè)現(xiàn)金
2019-10-11 12:49:07

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
供參考
2017-05-27 15:54:40
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