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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-28 11:14

需要知道具體的業(yè)務(wù),第一個保險公司給你的維修費索賠嗎

玉米粒 追問

2019-06-28 12:02

目前我還不知道,這邊有和保險公司接觸開過專票,我們是小規(guī)模納稅人

玉米粒 追問

2019-06-28 12:05

票也是去稅務(wù)局代開的,這個就當(dāng)有維修索賠處理,財務(wù)這塊怎么做賬呢

郭老師 解答

2019-06-28 12:05

這個需要知道具體的業(yè)務(wù)才可以做的

玉米粒 追問

2019-06-28 12:41

那我現(xiàn)在要向老板了解幾個問呢才能知道具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),您給提示一下,就像您剛才說的維修費保險公司是否理賠這種

郭老師 解答

2019-06-28 13:03

這個單子是什么業(yè)務(wù)的,開了發(fā)票沒有,以后開發(fā)票嗎

玉米粒 追問

2019-06-28 13:04

好的

郭老師 解答

2019-06-28 13:06

不用客氣的,

玉米粒 追問

2019-06-28 13:56

老師我問了老板他說這個維修有兩種一個是我們自己賣出去的車到這邊維修還有一個是保險公司推過來的車維修,保險公司推過來的車有時候直接把款打給客戶然后客戶維修后直接給錢給我們有時候保險公司直接打錢給我們讓車過來修理

玉米粒 追問

2019-06-28 13:57

我給您發(fā)的就是購買的車輛自己過來維修的

玉米粒 追問

2019-06-28 13:57

上面的那些資料

郭老師 解答

2019-06-28 13:57

那就是你的修理收入,你給開發(fā)票嗎
看下這個之前掛賬沒有

玉米粒 追問

2019-06-28 13:59

還有發(fā)票都是我們?nèi)ザ悇?wù)局代開專票給保險公司的,一般情況都是個人給普票或者沒有發(fā)票只有單據(jù)

郭老師 解答

2019-06-28 14:02

之前做了收入,收到錢借銀存貸應(yīng)收

玉米粒 追問

2019-06-28 14:15

就這樣啊?我們購入配件用于維修然后一般都是給現(xiàn)錢,很少有掛帳的

玉米粒 追問

2019-06-28 14:15

你說的收入是指什么收入

郭老師 解答

2019-06-28 14:18

購入配件是成本
我說的你維修收入,收到保險公司的錢

玉米粒 追問

2019-06-28 14:19

我的維修收入不應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入嗎?

郭老師 解答

2019-06-28 14:23

是的,我沒有說不是主營業(yè)務(wù)收入

玉米粒 追問

2019-06-28 14:31

老師那根據(jù)這張結(jié)算單子做一個賬務(wù)處理,車輛維修后維修工時費為15元,領(lǐng)用原材料的成本價為1385元原材料的售價為2560元現(xiàn)銀行收到維修后費用2575元,這個怎么做賬務(wù)處理

玉米粒 追問

2019-06-28 14:37

我想問的就是整套賬的一個處理流程(從購入配件到使用到修理完成的一個業(yè)務(wù)處理)

郭老師 解答

2019-06-28 14:37

之前開了發(fā)票你不是說,是不是就做了收入
借主營業(yè)務(wù)成本15貸應(yīng)付職工薪酬
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品1385

玉米粒 追問

2019-06-28 14:45

我們工人的工資其實是固定的,這個工時工資只是一個名稱而已,那這個怎么處理呢

郭老師 解答

2019-06-28 14:54

工資計提到成本就可以,不應(yīng)單獨做了

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需要知道具體的業(yè)務(wù),第一個保險公司給你的維修費索賠嗎
2019-06-28 11:14:28
你好 月末一般有計提折舊、計提工資,結(jié)轉(zhuǎn)損益,計算和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用等分錄
2020-06-07 15:46:21
你好,借;勞務(wù)成本,貸;銀行存款等科目
2019-07-02 10:28:33
您好,收入就是您的收入,成本就是材料人工費用
2020-04-15 20:49:54
購入為工程準(zhǔn)備的物資: 借:工程物資 貸:銀行存款 工程領(lǐng)用物資: 借:在建工程-廠房 貸:工程物資 分配工程人員工資: 借:在建工程-廠房 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-07-13 03:57:21
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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