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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-28 13:15

是的,稅務(wù)局認(rèn)為你們放棄抵扣了

迷茫 追問

2019-06-28 13:34

不能取消認(rèn)證很多錢現(xiàn)在還沒有到六月我是一個(gè)會(huì)計(jì)小白

迷茫 追問

2019-06-28 13:35

勾選確認(rèn)認(rèn)證了,就是每天在申報(bào)表上錄入,就算放棄抵扣啦

郭老師 解答

2019-06-28 13:40

你沒有申報(bào),過了報(bào)稅期稅務(wù)局不會(huì)讓你修改之前的報(bào)表,算你們自己放棄抵扣了

迷茫 追問

2019-06-28 13:46

不能取消嗎

郭老師 解答

2019-06-28 13:48

勾選系統(tǒng)一旦確認(rèn)了取消不了的

迷茫 追問

2019-06-28 13:51

那我可以作廢五月份的申報(bào)數(shù)據(jù)嘛
現(xiàn)在還沒有到六月份

郭老師 解答

2019-06-28 13:53

你問下稅務(wù)局還能修改不

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您好 在勾選平臺(tái)勾選后確認(rèn)簽名 然后填附表二 自動(dòng)帶入主表在主表留抵
2019-11-10 23:11:45
是的,稅務(wù)局認(rèn)為你們放棄抵扣了
2019-06-28 13:15:25
您好 普票發(fā)票的銷項(xiàng)稅額也是按照票面稅額算的 跟開具的專票一樣
2019-04-29 20:16:10
您好,學(xué)員,紅字專用發(fā)票是不可以留底的。
2019-02-27 22:45:32
你好,這個(gè)肯定是不能填寫零申報(bào)的。
2021-12-13 14:27:13
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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