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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-01 16:48

你好!做紅字分錄沖減之前的計提的分錄,然后按正確金額入賬就好

姜姜 追問

2019-07-01 16:48

這個怎么做?。空埨蠋熃涛?/p>

宋生老師 解答

2019-07-01 16:50

你好!你說下5月你怎么做的暫估的分錄

姜姜 追問

2019-07-01 16:52

5月份 
借 原材料150000
貸 預(yù)付賬款150000
6月份剛開始時候
借 原材料116900
貸 預(yù)付賬款116900

現(xiàn)在6月底發(fā)票到266900

宋生老師 解答

2019-07-01 16:57

你好!你這個發(fā)票有進(jìn)項要抵扣嗎

姜姜 追問

2019-07-01 16:57

要底

宋生老師 解答

2019-07-01 16:59

你好!那你現(xiàn)在借 原材料-150000
貸 預(yù)付賬款-150000
6月份剛開始時候
借 原材料-116900
貸 預(yù)付賬款-116900
然后借原材料 應(yīng)交稅費=-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款 266900

姜姜 追問

2019-07-01 17:01

最后這個
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
這個是發(fā)票上稅嗎?
那這個分錄不平衡啊

宋生老師 解答

2019-07-01 17:02

你好!是的。是發(fā)票上的稅額。為什么不平?

姜姜 追問

2019-07-01 17:04

上面是15萬和15萬平,然后116900和116900平,最后這個稅和266000怎么平

宋生老師 解答

2019-07-01 17:05

你好!你最后這個是全部加起來。你的原材料跟進(jìn)項稅額加起來等于266900

姜姜 追問

2019-07-01 17:08

姜姜 追問

2019-07-01 17:11

這個要加入什么呢?

姜姜 追問

2019-07-01 17:14

這個要用紅字嗎?

宋生老師 解答

2019-07-02 10:05

你好!我沒看明白你的分錄。
你按我給你的分錄做就好了。

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暫估入賬借原材料 貸應(yīng)付賬款–暫估
2019-09-03 18:44:24
你好!做紅字分錄沖減之前的計提的分錄,然后按正確金額入賬就好
2019-07-01 16:48:06
你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57
你好,是進(jìn)項發(fā)票的紅沖??
2021-12-09 18:38:37
對的,可以按暫估進(jìn)行記賬。等發(fā)票來的時候,先做紅沖處理,然后再根據(jù)發(fā)票進(jìn)行重新登記入賬。
2017-08-04 13:21:01
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