
老師,你好,資產(chǎn)負(fù)債表有30萬的固定資產(chǎn),折舊6000,其他應(yīng)付款有30萬,能相互抵消嗎?
答: 你好 其他應(yīng)付款30萬是怎么掛的 不能隨意沖抵的
老師,我們公司去年11月份有發(fā)票開始做賬,就有三張發(fā)票,11月還沒有公戶,一張做固定資產(chǎn),兩張是做的費(fèi)用,貸方都是其他應(yīng)付款。但是資產(chǎn)負(fù)債表出來不平,固定資產(chǎn)7千多,負(fù)債是1萬多,因?yàn)橘J方都是做的其他應(yīng)付款。這怎么處理?
答: 這個(gè)的話,有一部分其他應(yīng)付款,應(yīng)當(dāng)做成實(shí)收資本等的。 這樣的話,費(fèi)用報(bào)銷,導(dǎo)致的是本年利潤的減少,最終歸入所有者權(quán)益減少的。這樣的話,1萬多元的負(fù)債,變成負(fù)債幾千元,所有者權(quán)益本來幾千元,費(fèi)用一報(bào)銷,導(dǎo)致減少為0的。。。 這樣的話,才平的哦
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
新公司,剛開始半年,沒有業(yè)務(wù)往來,就只有創(chuàng)始人一個(gè)人發(fā)展業(yè)務(wù),并未投入實(shí)際的現(xiàn)金,所以創(chuàng)始人每個(gè)月的工資薪金并未實(shí)際拿到手,在做資產(chǎn)負(fù)債表,這個(gè)工資薪金是計(jì)入“其他應(yīng)付款”嗎?
答: 同學(xué):你好。工資可以從應(yīng)付職工薪轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款。就在他應(yīng)付款列示。工資也可掛在應(yīng)付職工薪酬,就在應(yīng)付職工薪酬列示。兩個(gè)都是流動負(fù)債。
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款金額是負(fù)數(shù)有關(guān)系嗎,都是轉(zhuǎn)給法人的往來
申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),可不可以呢?不行的話需要怎么調(diào)呢?
老師,新公司,法人用自己的錢買了些雜物,幾百塊錢,我放在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,只有負(fù)責(zé),沒有資產(chǎn),這賬怎么做平


葉子菲 追問
2019-07-02 10:43
meizi老師 解答
2019-07-02 10:52