
老師,我們公司去年11月份有發(fā)票開始做賬,就有三張發(fā)票,11月還沒有公戶,一張做固定資產(chǎn),兩張是做的費用,貸方都是其他應(yīng)付款。但是資產(chǎn)負債表出來不平,固定資產(chǎn)7千多,負債是1萬多,因為貸方都是做的其他應(yīng)付款。這怎么處理?
答: 這個的話,有一部分其他應(yīng)付款,應(yīng)當做成實收資本等的。 這樣的話,費用報銷,導致的是本年利潤的減少,最終歸入所有者權(quán)益減少的。這樣的話,1萬多元的負債,變成負債幾千元,所有者權(quán)益本來幾千元,費用一報銷,導致減少為0的。。。 這樣的話,才平的哦
老師,你好,資產(chǎn)負債表有30萬的固定資產(chǎn),折舊6000,其他應(yīng)付款有30萬,能相互抵消嗎?
答: 你好 其他應(yīng)付款30萬是怎么掛的 不能隨意沖抵的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新公司,剛開始半年,沒有業(yè)務(wù)往來,就只有創(chuàng)始人一個人發(fā)展業(yè)務(wù),并未投入實際的現(xiàn)金,所以創(chuàng)始人每個月的工資薪金并未實際拿到手,在做資產(chǎn)負債表,這個工資薪金是計入“其他應(yīng)付款”嗎?
答: 同學:你好。工資可以從應(yīng)付職工薪轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款。就在他應(yīng)付款列示。工資也可掛在應(yīng)付職工薪酬,就在應(yīng)付職工薪酬列示。兩個都是流動負債。


luckyld 追問
2020-03-31 10:30
許老師 解答
2020-03-31 10:39
luckyld 追問
2020-03-31 11:05
許老師 解答
2020-03-31 11:11