老師好,我25年2月做了一筆對24年賬務(wù)的調(diào)整,沒有用 問
還是要調(diào)才是標準做法 了 答
老師,為項目去外地開評審會發(fā)生的會務(wù)費開專票,這 問
可以進項抵扣,建議計入費用 答
我們做餐飲交那個電費,轉(zhuǎn)到物業(yè)個人賬戶可以嗎?因 問
你好,如果是物業(yè)公司開票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
老師,我這邊有一個公司8月底扎總賬了,利潤50萬,庫存 問
語音回放已生成,點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容! 答
老師,你好!我公司投資另一個公司A,1000萬,占比51%,現(xiàn) 問
你好,你當(dāng)時是做的長期股權(quán)投資是吧 這個在A105030 投資收益納稅調(diào)整明細表 填入處置收益 答

老師工資的分錄可以這樣做嗎計提借:管理費用~工資(工資+社保個人的) 管理費用~社保(公司的)貸:應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~社保發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬~工資貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(個人) 銀行存款繳納社保借:應(yīng)付職工薪酬~社保(個人) 應(yīng)付職工薪酬~社保(公司)貸:銀行存款
答: 你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應(yīng)該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,為什么補提社保費、住房公積金,要這樣做分錄借:應(yīng)付職工薪酬 24754.17 貸:應(yīng)付職工薪酬 24754.17住房公積金未通過應(yīng)付職工薪酬計提,現(xiàn)補提:借:應(yīng)付職工薪酬 18800 貸:應(yīng)付職工薪酬 18800\"
答: 你好 補計提 不是應(yīng)該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰寫的分錄?


劉玲 追問
2019-07-02 20:55
莊老師 解答
2019-07-02 21:18