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筱歌
于2019-07-03 13:33 發(fā)布 ??1064次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-03 13:34
你好,具體是什么稅款沒有計提?
筱歌 追問
2019-07-03 13:51
增值稅哥附加稅
鄒老師 解答
2019-07-03 13:59
你好,沒有計提就補計提增值稅這樣做結轉分錄 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅附加稅這樣做計提分錄借;以前年度損益調整——稅金及附加 , 貸;應交稅費——附加稅
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去年未計提稅費,導致借方有余額,今年如何調
答: 你好,具體是什么稅款沒有計提?
廠租月初借方。72500 一直都是借方余額,是不是要補計提???把余額做平才是最正規(guī)的,是這樣嘛?
答: 應該是錢付了,還沒有給你發(fā)票吧,有發(fā)票的時候沖減其他應付款就可以。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師問下本期借方,本期貸方,借方累計,貸方累計,期未余額。要看計提數(shù)一般看哪方呢
答: 您好,根據(jù)各項目科目性質不同,費用類看借方
應交稅費月末余額在借方是不是不用計提附加稅了?還是計提附加稅要看應交稅費的二級科目應交增值稅的月末余額在借方還是貸方?jīng)Q定的
討論
如果增值稅借方有余額,怎么計提城建稅,教育費附加
壞帳準備借方是20000 貸方是10000余額是借方10000,計提遞延資產所得稅應該是多少?
科目余額表的社會保險費用在期末余額的借方有余額,怎么寫分錄。是不是社會保險費用沒有計提,計提怎么計提?
上年度的個稅在借方有余額,查看了一下應該是少計提了。在新的一年補計提如何寫分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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筱歌 追問
2019-07-03 13:51
鄒老師 解答
2019-07-03 13:59