請(qǐng)問老師,這句話對(duì)嗎? 自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外贈(zèng)送會(huì)計(jì)增值稅所得稅均計(jì)收入,自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)內(nèi)贈(zèng)送會(huì)計(jì)不計(jì)收入,增值稅所得稅計(jì)入。外購(gòu)產(chǎn)品對(duì)外贈(zèng)送計(jì)會(huì)計(jì)增值稅所得稅都計(jì)收入,對(duì)內(nèi)贈(zèng)送只所得稅計(jì)收入,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。
L.
于2019-07-03 20:19 發(fā)布 ??1067次瀏覽
- 送心意
俞老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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對(duì)內(nèi)贈(zèng)送是指?jìng)€(gè)人消費(fèi),職工福利,,這句話是對(duì)的
2019-07-03 20:47:12

你好,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?具體是什么業(yè)務(wù)請(qǐng)描述一下
2021-03-30 11:28:35

上述說法完全正確,是這樣的,就是月末轉(zhuǎn)出到未交增值稅,下月交稅處理。
2018-10-12 18:50:48

您好,吃上這邊外購(gòu)材料用于生產(chǎn)線在建工程的建設(shè),他的進(jìn)項(xiàng)稅額本身就是可以抵扣的,所以說他計(jì)入在建工程的成本就是50萬元。如果說外購(gòu)材料是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,比如說用于職工福利的宿舍,職工福利的食堂等建設(shè),那么那個(gè)時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,需要轉(zhuǎn)出。
這道題目的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,在購(gòu)物的時(shí)候就是抵扣了,所以說不需要計(jì)入到成本當(dāng)中。
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-19 18:23:21

你好,允許抵扣的增值稅也是不得在所得稅錢扣除的
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的成本是可以扣除的
2017-03-07 18:29:55
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