
5月代開的增值稅,6月份沖紅,退回繳納的增值稅,分錄怎么寫?
答: 你好 沖你之前繳納的分錄 借銀行存款貸應交稅費
我公司在稅務局代開增值稅發(fā)票,之后代開的增值稅發(fā)票作廢了,但是繳納的稅款沒退回,留作以后再代開的稅費,已經(jīng)繳納的退回的發(fā)票的稅費怎么做分錄?
答: 借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到代開專票增值稅紅沖作廢退回的稅金,繳納增值稅時分錄是借:應交增值稅-已繳稅11650.48 貸:銀行存款11650.48,收到退稅款分錄借:銀行存款11650.48貸:應交增值稅-已繳稅11650.48,現(xiàn)在對沖就可以是吧?
答: 你好,是的。

