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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-07-05 11:50

賬務(wù)處理是對的,同學(xué)

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你好,月未計提工資,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,計提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅等,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:成本費用類科目,年末,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2017-07-07 10:19:22
您好,第二小題 借:庫存商品2000 貸:待處理財產(chǎn)損益2000
2021-12-08 19:53:01
你好,需要計算,做好了發(fā)給你
2020-07-30 08:12:23
你好,這個需要給到職工嗎
2018-04-26 10:20:37
賬務(wù)處理是對的,同學(xué)
2019-07-05 11:50:16
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