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送心意

小麗老師

職稱稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-12-30 15:28

您好,明燁老師回答的第一個(gè)分錄  借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢  貸:存貨 就是把存貨轉(zhuǎn)出的分錄

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2021-12-30 15:33

就是這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣的,這10萬的材料已經(jīng)毀損,只有一點(diǎn)點(diǎn)殘價(jià),賣了1萬,我說整個(gè)的分錄怎么做

小麗老師 解答

2021-12-30 15:43

您好,

借:待處理財(cái)務(wù)損溢 100000
貸:原材料 100000
借:營業(yè)外支出 90000
借:其他業(yè)務(wù)收入 10000
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 100000
您可以看一下

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2021-12-30 15:57

我就沒見過誰家的收入在借方

小麗老師 解答

2021-12-30 16:33

您好,答題比較多沒有細(xì)心抱歉,后面的分錄修改一下

借:營業(yè)外支出 90000
借:其他應(yīng)收款—廢品材料 10000
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 100000
然后還要多一步收款
借:銀行存款 10000
貸:其他應(yīng)收款-廢品材料  10000
您看一下

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2021-12-30 17:25

你意思不確認(rèn)收入?

小麗老師 解答

2021-12-31 10:48

是的,不需要確認(rèn)收入。

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您好,明燁老師回答的第一個(gè)分錄 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:存貨 就是把存貨轉(zhuǎn)出的分錄
2021-12-30 15:28:26
你好,月未計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:成本費(fèi)用類科目,年末,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2017-07-07 10:19:22
賬務(wù)處理是對的,同學(xué)
2019-07-05 11:50:16
您好,第二小題 借:庫存商品2000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益2000
2021-12-08 19:53:01
你好,需要計(jì)算,做好了發(fā)給你
2020-07-30 08:12:23
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