
月末要做那些賬務(wù)處理,還有年末要做那些
答: 你好,月未計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:成本費(fèi)用類科目,年末,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
麻煩老師解答一下,這個(gè)賬務(wù)處理是否準(zhǔn)確!
答: 賬務(wù)處理是對的,同學(xué)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,幫我解答一下這道題的賬務(wù)處理吧,感謝啦
答: 你好,需要計(jì)算,做好了發(fā)給你


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2020-07-30 08:19
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